Orden de Compra. Nº1824-293-OC07 "EQUIPAMIENTO CONACE 5"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1824-293-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2007
Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO CONACE 5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de bienes para unidad terapeutica, despachar en la fecha indicada, pago 7 días.
Proveniente de Licitación 1824-23-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cod Cereco-Antuhue
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra La Soledad, Camino Los Romeros S/N Graneros
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación La Soledad, Camino Los Romeros S/N Graneros
Comuna -1
Impuesto 13680
Dirección de Envío de la Factura La Soledad, Camino Los Romeros S/N Graneros
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EXEQUIEL JIMENEZ OLIVA
R.U.T. 12.082.643-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112405
Armarios2UnidadArmarioslockers metalico individual 1.60 x.45 x 0.55 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 72.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.680
TOTAL OC $ 85.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.