Orden de Compra. Nº1826-47-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1826-5-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1826-47-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1826-5-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ACEPTAR ORDEN EN EL SISTEMA. ÍTEM. 04-007-000
Proveniente de Licitación 1826-5-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra "SENAME CTD FEMENINO CAPULLO",
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 3824 Pob. La Leone
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 3755 Sector Leonera
Comuna -1
Impuesto 8322
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 3755 Sector Leonera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Dist.Miranda Andretta Ltda
R.U.T. 78.994.890-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161511
CHOCOLATE EN RAMA 150G COSTA4UnidadCHOCOLATE EN RAMA 150G COSTAChocolate en rama.50 o 60 grs. $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
53131602
BALSAMO SUAVELINA LITRO35LitroBALSAMO SUAVELINA LITROBÁLSAMO BALLERINA O SUAVELINA O EQUIVALENTE. x 1 LITRO. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
11151702
Hilo de algodón BOLSA6OvilloHilo de algodón BOLSAHilo bolsa blanco. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820
47131805
ESPONJA ACERO OLLA GRUESA *252PaqueteESPONJA ACERO OLLA GRUESA *25Esponja de acero para ollas Virutex o equvalente.x 25 unds. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
50131701
CREMA PARA TORTA COLUN LITRO2LitroCREMA PARA TORTA COLUN LITROCrema fresca líquida para torta.x 1 litro. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
53131628
shampoo SUAVELINA LITRO35Litroshampoo SUAVELINA LITROSHAMPOO BALLERINA O SUAVELINA O EQUIVALENTE.x 1 LITRO. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 43.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.322
TOTAL OC $ 52.122


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.