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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1827-331-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TALLERES PARENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1845-1-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CTD Lactante Arrullo |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
La Virgen 420 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Facturación |
La Virgen 420 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
830,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
La Virgen 420 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-06-2013 |
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Proveedor |
ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES |
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Razón Social |
ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES
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R.U.T. |
6.504.169-3 |
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Sucursal |
ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53141502
| Alfileres de gancho | 2 | Docena | Alfileres de gancho mediano | Alfileres de gancho mediano |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336
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$ 336
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14111606
| Papel artístico o papel Kraft | 8 | Pliego | Papel Kraft | Papel Kraft |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.344
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$ 1.344
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60121502
| Rotuladores de base disolvente | 1 | Sachet | Plumones de 12 colores gruesos jumbo | Plumones de 12 colores gruesos jumbo |
$ 1.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.840
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$ 1.840
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50202302
| Hielo | 10 | Sobre | sobre de escarcha de diferentes colores | sobre de escarcha de diferentes colores |
$ 85,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 850
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$ 850
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Total Neto
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$ 4.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 830
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$ 5.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.