Orden de Compra. Nº1827-424-SE14 "ALCOHOL DE QUEMAR"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1827-424-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2014
Nombre de la Orden de Compra ALCOHOL DE QUEMAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1845-2-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CTD Lactante Arrullo
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra La Virgen 420
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación La Virgen 420
Comuna Concepción
Impuesto 942,4
Dirección de Envío de la Factura La Virgen 420
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Alemana
Razón Social OMAR ORLANDO VASQUEZ FERNANDEZ
R.U.T. 8.560.231-4
Sucursal Drogueria Alemana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol2LitroSOLVENTE DE QUEMAR BOTELLA X 1 LITROSOLVENTE DE QUEMAR BOTELLA X 1 LITRO $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
Total Neto $ 4.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 942
TOTAL OC $ 5.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.