Orden de Compra. Nº1827-443-SE07 "Compra N°5 Convenio fruta y verdura"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1827-443-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Compra N°5 Convenio fruta y verdura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas factura Nº 11331 del 19-12-2007 guias adjuntas por un monto de $ 713.844 iva incluido.
Proveniente de Licitación 1845-1-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CTD Lactante Arrullo
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra La Virgen 420
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación La Virgen 420
Comuna -1
Impuesto 113975,11
Dirección de Envío de la Factura La Virgen 420
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE MANUEL SERRA MUNOZ
R.U.T. 5.566.829-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1UnidadFruta frescafactura Nº 11331 del 19-12-2007 guias adjuntas por un monto neto de $599.869 neto. $ 599.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.869 $ 599.869
Total Neto $ 599.869
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.975
TOTAL OC $ 713.844


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.