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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1827-78-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra de Materiales de aseo y vacunas antivaricel |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1845-2-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CTD Lactante Arrullo |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
La Virgen 420 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Facturación |
La Virgen 420 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
291393,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
La Virgen 420 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Drogueria Alemana |
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Razón Social |
OMAR ORLANDO VASQUEZ FERNANDEZ
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R.U.T. |
8.560.231-4 |
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Sucursal |
Drogueria Alemana |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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51201624
| Vacuna antivaricela | 70 | Ampolla | vacuna antivaricela x 1 dosis | vacuna antivaricela x 1 dosis |
$ 18.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.326.500
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$ 1.326.500
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53131620
| Perfumes o colonias o fragancias | 18 | Botella | Colonia Infantil x 260 ML. | Colonia Infantil x 260 ML. |
$ 2.233,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.194
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$ 40.194
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53131614
| Productos para el cuidado de los pies | 36 | Unidad | Hipoglos x 100 gramos | Hipoglos x 100 gramos |
$ 3.977,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 143.172
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$ 143.172
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53131608
| Jabones | 12 | Litro | Jabon gel cremoso Botella X 1 litro | Jabon gel cremoso Botella X 1 litro |
$ 1.982,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.784
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$ 23.784
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Total Neto
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$ 1.533.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 291.394
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$ 1.825.044
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.