Orden de Compra. Nº1828-177-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1828-16-L124, INSUMOS ASEO PERSONAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE MENORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1828-177-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1828-16-L124, INSUMOS ASEO PERSONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1828-16-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CIP CRC Talca
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av San Miguel s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 288
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN MIGUEL No.9605, SECTOR EL SAUCE TALCA
Comuna Talca
Impuesto 368676
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN MIGUEL No.9605, SECTOR EL SAUCE TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes400UnidadDESODORANTE EN BARRA MASCULINO DESODORANTE EN BARRA MASCULINO REXONA $ 1.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 746.000 $ 746.000
53131502
Pasta de dientes400UnidadPASTA DENTAL PASTA DE DIENTES 130GR PEPSODENT $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
53131628
Shampoo400UnidadSHAMPOO SHAMPOO 750ML BALLERINA $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.600 $ 479.600
53131608
Jabones400UnidadJABON LIQUIDO JABON LIQUIDO 1LT IO $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.800 $ 354.800
Total Neto $ 1.940.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 368.676
TOTAL OC $ 2.309.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.