Orden de Compra. Nº1832-195-SE17 "ASEO/JOVENES/ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1832-195-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ASEO/JOVENES/ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1832-9-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CIP CRC Coronel
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje
Comuna Concepción
Impuesto 196437,96
Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda Sucursal Concepcion
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda Sucursal Concepcion
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131502
Pasta de dientes96UnidadPASTA DENTAL COLGATE 130 GRAMOS  $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.112 $ 86.112
53131503
Cepillos de dientes308UnidadCEPILLO DENTAL COLGATE  $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.272 $ 118.272
53131603
Máquinas de afeitar504UnidadPRESTOBARBA  $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.288 $ 162.288
53131606
Desodorantes312UnidadDESODORANTE SPEED STICK FRESH VARON  $ 1.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.128 $ 466.128
53131608
Jabones156UnidadJABON EN BARRA 133 GRAMOS  $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.892 $ 47.892
53131615
Productos de higiene femenina42UnidadTOALLA HIGIENICA KOTEX   $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.252 $ 21.252
53131628
Shampoo180LitroSHAMPOO X 1 LITRO DIFERENTES AROMAS   $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.940 $ 131.940
Total Neto $ 1.033.884
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.438
TOTAL OC $ 1.230.322


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.