Orden de Compra. Nº1832-277-SE17 "CS INSUMOS QUIRURGICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1832-277-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2017
Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS QUIRURGICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1845-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CIP CRC Coronel
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje
Comuna Coronel
Impuesto 32062,5
Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Alemana
Razón Social Drogueria Alemana Limitada
R.U.T. 76.552.307-9
Sucursal Drogueria Alemana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142121
Diclofenaco1Unidad200 Cloruro de Sodio 0,9% Amp. x 20 mL. 230 46.000 50 Cloruro de Sodio 0,9% Matraz x 250 mL. 800 40.000 10 Cloruro de Sodio 0,9% Matraz x 500 mL. 890 8.900 100 Agua Bidestilada Ampolla x 5 mL. 210 21.000 2 Agua Bidestilada Matraz x 1 Lt. 1.250 2.500 30 Alcohol Etilico Desnat. 70º Botella x 250 mL. 700 21.000 50 Aposito 13 x 23 cm x 1 Unid. 389 19.450 2 Hoja de Bisturi Nº 21 caja x 100 Unid. 4.950 9.900   $ 168.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.750 $ 168.750
Total Neto $ 168.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.062
TOTAL OC $ 200.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.