|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1832-387-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-05-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO/MAYO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1832-9-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CIP CRC Coronel |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
By Pass s/n Coronel Sector Peaje |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
By Pass s/n Coronel Sector Peaje |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
104314,56 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
By Pass s/n Coronel Sector Peaje |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-05-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Adelco Ltda Sucursal Concepcion |
|
Razón Social |
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
|
|
R.U.T. |
84.348.700-9 |
|
Sucursal |
Adelco Ltda Sucursal Concepcion |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131618
| Mopas húmedas | 288 | Unidad | TRAPERO DOBLE CON HOJAL
| |
$ 1.439,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 414.432
|
$ 414.432
|
53131608
| Jabones | 156 | Unidad | JABON 125 GRAMOS | |
$ 406,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.336
|
$ 63.336
|
53131603
| Máquinas de afeitar | 88 | Unidad | MAQUINA AFEITAR VENUS | |
$ 627,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.176
|
$ 55.176
|
27112004
| Palas | 15 | Unidad |
PALAS VIRUTEX
| |
$ 1.072,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.080
|
$ 16.080
|
|
|
Total Neto
|
$ 549.024
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 104.315
|
|
$ 653.339
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.