|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1832-600-OC06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-11-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1832-91-CO06 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
PARA REPARACION DE FOSAS SEPTICAS |
|
Proveniente de Licitación
|
1832-91-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Cod Cereco Talita Kum |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
By Pass s/n Coronel Sector Peaje |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
By Pass s/n Coronel Sector Peaje |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
83657 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
By Pass s/n Coronel Sector Peaje |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Multiaridos El Salto Ltda.
|
|
R.U.T. |
76.189.940-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111611
| Gravilla 3/4" | 13 | Metro Cúbico | Gravilla 3/4" | GRAVILLA |
$ 11.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 154.050
|
$ 154.050
|
11111611
| Grava 1 1/2" | 25 | Metro Cúbico | Grava 1 1/2" | RIPIO |
$ 11.450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 286.250
|
$ 286.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 440.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 83.657
|
|
$ 523.957
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.