Orden de Compra. Nº1832-619-SE16 "Actividad de Fiestas Patrias"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1832-619-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2016
Nombre de la Orden de Compra Actividad de Fiestas Patrias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1845-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CIP CRC Coronel
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje
Comuna Coronel
Impuesto 21177,837
Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DE CONFITES SANTIAGO
Razón Social GARCIA SILVA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 81.539.900-5
Sucursal DISTRIBUIDORA DE CONFITES SANTIAGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141015
Cometas1Unidad1. Volantines de colores x 40 unidades $ 168,07 unitario neto 2. Barajas naipes españoles x 10 $ 462 unitario neto 3. Bolsas de globos TRICOLORES X 8 bolsas $ 2.840 4. Kit para moldear greda x 5 unidades $ 1.084 unitario neto 5. Galletas dos en uno MINI LIMON 45 GR x 80 unidades $ 139 unitario neto 6. Bebidas en BOTELLA PLÁSTICA sprite, coca cola, oranfe, o CCU de 250 CC x 50 unidades $ 336 unitario neto 7. Turron x 20 unidades $ 160 unitario neto 8. Cartulina blanca pliego x 10 unidades $ 244 unitario neto 9. Pañuelos x 15 unidades $ 571 unitario neto 10. Chupallas x 10 unidades $ 1.639 unitario neto 11. Bolsas de challa x 10 bolsas $ 328 unitario neto 12. Bolsas de polquitas x 10 bolsas $ 328 unitario neto 13. Palos de maqueta cuadrados de 3x4mm x 15 unidades $ 462 unitario neto   $ 111.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.462 $ 111.462
Total Neto $ 111.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.178
TOTAL OC $ 132.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.