Orden de Compra. Nº1832-705-SE17 "CS MATERIALES TALLERES FIESTAS PATRIAS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1832-705-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2017
Nombre de la Orden de Compra CS MATERIALES TALLERES FIESTAS PATRIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1845-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CIP CRC Coronel
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje
Comuna Coronel
Impuesto 65152,5466
Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DE CONFITES SANTIAGO
Razón Social GARCIA SILVA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 81.539.900-5
Sucursal DISTRIBUIDORA DE CONFITES SANTIAGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121601
Papel crepé no blanqueado1Unidad 20 PAÑUELOS RASO $ 747,90 $ 14.958,00 15 MT. BIOSTRECH ROJO/AZUL/BLANCO $ 1.336,13 $ 20.041,95 5 ROLLO BANDERA PLASTICA 300 METROS $ 11.722,69 $ 58.613,45 390 PL. PAPEL VOLANTIN COLOR NAC. $ 37,82 $ 14.749,80 100 PL. PAPEL VOLANTIN COLOR IMPORT. $ 63,02 $ 6.302,00 40 PEGAMENTO BARRA 36 GR $ 663,87 $ 26.554,80 50 HILO VOLANTIN MARCA OSO $ 2.100,84 $ 105.042,00 150 VOLANTIN PAPEL $ 159,66 $ 23.949,00 15 EST. LAPICES DE COLORES $ 966,39 $ 14.495,85 20 NAIPE ESPAÑOL $ 747,90 $ 14.958,00 10 BLOCK DIBUJO MED. $ 831,93 $ 8.319,30 5 PLUMON PIZARRA $ 546,22 $ 2.731,10 15 PINCEL N°10 $ 411,76 $ 6.176,40 7 EMBOQUES $ 1.663,87 $ 11.647,09 90 PL. PAPEL CREPE $ 159,66 $ 14.369,40   $ 342.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.908 $ 342.908
Total Neto $ 342.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.153
TOTAL OC $ 408.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.