Orden de Compra. Nº
1832-779-SE17
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CS TALLER REPOSTERIA
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Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1832-779-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
CS TALLER REPOSTERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1832-12-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CIP CRC Coronel
Razón Social
Servicio Nacional de Menores
R.U.T.
61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra
By Pass s/n Coronel Sector Peaje
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio Nacional de Menores
R.U.T.
61.008.000-6
Dirección de Facturación
By Pass s/n Coronel Sector Peaje
Comuna
Coronel
Impuesto
54974,6
Dirección de Envío de la Factura
By Pass s/n Coronel Sector Peaje
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Suelerìa Benavente
Razón Social
JUAN CARLOS BENAVENTE OLIVA
R.U.T.
5.954.116-1
Sucursal
Suelerìa Benavente
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101802
Moldes de uso comercial
1
Unidad
123 Unid. Moldes Papel Rectangular 20 x 7 cmts. $ 150,0 $ 18.450,0 123 Unid. Moldes Aluminio Circulr 20 cmts. Diámetro $ 140,0 $ 17.220,0 4 Kilos Fruta Confitada $ 3.780,0 $ 15.120,0 1 Unid. Envase Plástico para Basura c/rueda 120 Ltrs. $ 50.841,0 $ 50.841,0 12 Unid. Pecheras de Cocina Blanco $ 4.200,0 $ 50.400,0 5 Litros Escencia de Pan de Pascua $ 4.400,0 $ 22.000,0 5 Unid. Brillo en Polvo (bolsas de 400 Grs.) $ 2.200,0 $ 11.000,0 2 Unid. Brochas de Silicona $ 2.520,0 $ 5.040,0 2 Unid. Cortador de Pizzas $ 5.250,0 $ 10.500,0 3 Unid. Manga Plástico Grueso $ 5.680,0 $ 17.040,0 1 Caja Gorro Malla Desechables (1 Mil) $ 38.840,0 $ 38.840,0 1 Caja Guantes Desechables (1 Mil) $ 30.899,0 $ 30.899,0 1 Unid. Pala Plástica para basura mango largo $ 1.990,0 $ 1.990,0
$ 289.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.340
$ 289.340
Total Neto
$ 289.340
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.975
TOTAL OC
$ 344.315
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.