Orden de Compra. Nº1832-784-SE07 "CONVENIO REGIONAL JOSE SERRA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1832-784-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2007
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO REGIONAL JOSE SERRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LICITACION 1845-1-LE07 CONVENIO REGIONAL FRUTAS Y VERDURAS, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL VIERNES 30-11-2007 GUIAS Nº3106-3116
Proveniente de Licitación 1845-1-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cod Cereco Talita Kum
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje
Comuna -1
Impuesto 37979,1
Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE MANUEL SERRA MUNOZ
R.U.T. 5.566.829-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1UnidadFruta frescaConsumo de verduras correspondiente al 30 de Noviembre 2007 $ 199.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.890 $ 199.890
Total Neto $ 199.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.979
TOTAL OC $ 237.869


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.