Orden de Compra. Nº1832-921-SE18 "TALLER MANUALIDADES"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1832-921-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2018
Nombre de la Orden de Compra TALLER MANUALIDADES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1832-12-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CIP CRC Coronel
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 952 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje
Comuna Coronel
Impuesto 54434,24
Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Suelerìa Benavente
Razón Social JUAN CARLOS BENAVENTE OLIVA
R.U.T. 5.954.116-1
Sucursal Suelerìa Benavente
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101802
Moldes de uso comercial1Unidad20 Unid. Moldes de Chocolate Navideño (bandeja 12 figuras) 1.920 38.400 5 Unid. Moldes de Galletas Navideño 1.320 6.600 43 Unid. Argolla Dorada Nº 4 de 8mm 70 3.010 20 Unid. Palos para Maqueta de 5x5mm 750 15.000 3 Ovillo Cáñamo Natural 900 2.700 3 Ovillo Cáñamo Negro 900 2.700 3 Unid. Cáñamo Blanco 900 2.700 3 Unid. Cáñamo Verde 900 2.700 3 Unid. Cáñamo Azul 900 2.700 2 Set Gubia para Tallado 2.200 4.400 10 Unid. Espejo de 30 x 20 cmts. 1.890 18.900 1 Unid. Diamantes cortar Vidrio (Alemán) 10.300 10.300 2 Planchas Madera Trupán MDF 5,5mm 13.800 27.600 2 Unid. Bowl de 30 cmts diámetro plástico (Araven) 5.980 11.960 1 Unid. Barniz al Agua Natural de Litro 11.900 11.900 1 Unid. Barniz al Agua Marino de Litro 11.900 11.900 10 Unid. Brocha 1" 1.244 12.440 3 Litros Diluyente Duco 2.860 8.580 1 Unid. Pirograbador 84.506 84.506 1 Unid. Tinta para Impresora EPSON L-380 (1 Color c/u) 7.500 7.500   $ 286.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.496 $ 286.496
Total Neto $ 286.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.434
TOTAL OC $ 340.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.