Orden de Compra. Nº1832-937-SE18 "MATERIALES MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1832-937-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1832-12-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CIP CRC Coronel
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje
Comuna Coronel
Impuesto 70125,2
Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Suelerìa Benavente
Razón Social JUAN CARLOS BENAVENTE OLIVA
R.U.T. 5.954.116-1
Sucursal Suelerìa Benavente
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas1GalónPASTA MURO DE 5 KG   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 2"  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 4"  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
27112801
Brocas5UnidadBROCA PARA FIERRO ALPEN Nº4   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
27112801
Brocas5UnidadBROCA PARA FIERRO ALPEN Nº6   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
27112801
Brocas5UnidadBROCA PARA FIERRO ALPEN Nº10  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
15121520
Lubricantes de uso general6UnidadW-40 300 ML STARRET   $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.080 $ 22.080
27112801
Brocas5UnidadBROCA PARA FIERRO ALPEN Nº8   $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
31162407
Pestillo10UnidadPICAPORTE CARCELARIO 15 CMTS LARGO   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
11121611
Tablero de partículas3PlanchaTERCIADO CARPINTERÍA 15MM (1ªAMBAS CARAS)  $ 23.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800
31161503
Clavo-tornillo10ParPOMELES 3/4 X 9MM  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
11101712
Aleación ferrosa15TiraANGULO LAMINADO 30X30X3MMX6 MTS   $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
Total Neto $ 369.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.125
TOTAL OC $ 439.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.