Orden de Compra. Nº
1832-937-SE18
"
MATERIALES MANTENCION
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1832-937-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES MANTENCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1832-12-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CIP CRC Coronel
Razón Social
Servicio Nacional de Menores
R.U.T.
61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra
By Pass s/n Coronel Sector Peaje
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio Nacional de Menores
R.U.T.
61.008.000-6
Dirección de Facturación
By Pass s/n Coronel Sector Peaje
Comuna
Coronel
Impuesto
70125,2
Dirección de Envío de la Factura
By Pass s/n Coronel Sector Peaje
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Suelerìa Benavente
Razón Social
JUAN CARLOS BENAVENTE OLIVA
R.U.T.
5.954.116-1
Sucursal
Suelerìa Benavente
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201602
Pastas
1
Galón
PASTA MURO DE 5 KG
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.850
$ 3.850
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHAS DE 2"
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.250
$ 8.250
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHAS DE 4"
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.500
$ 20.500
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCA PARA FIERRO ALPEN Nº4
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.250
$ 4.250
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCA PARA FIERRO ALPEN Nº6
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCA PARA FIERRO ALPEN Nº10
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.250
$ 14.250
15121520
Lubricantes de uso general
6
Unidad
W-40 300 ML STARRET
$ 3.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.080
$ 22.080
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCA PARA FIERRO ALPEN Nº8
$ 1.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
31162407
Pestillo
10
Unidad
PICAPORTE CARCELARIO 15 CMTS LARGO
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.000
$ 53.000
11121611
Tablero de partículas
3
Plancha
TERCIADO CARPINTERÍA 15MM (1ªAMBAS CARAS)
$ 23.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.800
$ 70.800
31161503
Clavo-tornillo
10
Par
POMELES 3/4 X 9MM
$ 1.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.800
$ 12.800
11101712
Aleación ferrosa
15
Tira
ANGULO LAMINADO 30X30X3MMX6 MTS
$ 9.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
Total Neto
$ 369.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.125
TOTAL OC
$ 439.205
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.