Orden de Compra. Nº1840-101-SE18 "Servicios de antencion de "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1840-101-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Servicios de antencion de
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1840-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional I Región
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Sotomayor 726
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Sotomayor 726
Comuna Iquique
Impuesto 25441
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 726
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dreamside Ingeniería Informática Integral
Razón Social DREAMSIDE INGENIERIA INFORMATICA INTEGRAL LIMITADA
R.U.T. 76.165.270-2
Sucursal Dreamside Ingeniería Informática Integral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1Unidad no definida1. Fecha 29/12/2017, $ 9.401. 2. Fecha 02/02/2018, $ 53.193. 3. Fecha 03/02/2018, $17.731. 4. Fecha 04/02/2018, $ 29.3631. 5. Fecha 06/02/2018 $ 49.385. Se adjunta Ordenes de Trabajo Total $ 159.341. 1. Fecha 29/12/2017, $ 9.401. 2. Fecha 02/02/2018, $ 53.193. 3. Fecha 03/02/2018, $17.731. 4. Fecha 04/02/2018, $ 29.3631. 5. Fecha 06/02/2018 $ 49.385. se adjunta ordenes de trabajo $ 133.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.900 $ 133.900
Total Neto $ 133.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.441
TOTAL OC $ 159.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.