|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1841-142-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
14-09-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Transporte de niños de 03 colegios, para la marcha |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Regional XII Región |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MARIA BETELU 041 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto N° 832 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto N° 832 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JOSE RENE NADUAM ARRIZAGA |
|
Razón Social |
JOSE RENE NADUAM ARRIZAGA
|
|
R.U.T. |
6.566.355-4 |
|
Sucursal |
JOSE RENE NADUAM ARRIZAGA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | | Transporte de niños de 03 colegios, (LUTERANO, VILLA LAS NIEVES, Y JARDIN INFANTIL PIECECITOS) para la marcha del 05 de septiembre 2016 |
$ 150.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150.000
|
$ 150.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 150.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 150.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.