Orden de Compra. Nº1841-23-SE10 "Materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1841-23-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1841-6-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional XII Región
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra JOSE MARIA BETELU 041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 832
Comuna Punta Arenas
Impuesto 14564,45
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 832
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAGALCOM SOLUCIONES
Razón Social MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL
R.U.T. 12.542.479-1
Sucursal SAGALCOM SOLUCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico20Unidad no definida PAQUETE DE 8 ROLLOS PAPEL HIGIENICO, marca FAVORITA $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.680 $ 41.680
14111703
Toallas de papel20Unidad no definida PAQUETES DE 2 ROLLOS TOALLA PAPEL, marca NOVA $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
53131608
Jabones5Unidad no definida JABON DE GLICERINA NEUTRO DE 1 LT. $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
47131810
Productos para lavar platos2Unidad no definida LAVALOZA QUIX DE 500ML. $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.984
47131830
Productos de limpieza de muebles2Unidad no definida LUSTRA MUEBLES VIRGINIA DE 500CC. $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740 $ 2.740
47131824
Productos de limpieza de ventanas1Unidad no definida LIMPIAVIDRIOS, marca OSSO 250 cc. $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731 $ 731
12141901
Cloro Cl2Unidad no definida CLORO, marca CLORINDA de 1 lt. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definida LIMPIADOR UNIVERSAL DE SUPERFICIES, marca CIF $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2Unidad no definida CERA PARA PISO ROJO, marca OSSO 420ml. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
12191501
Solventes aromáticos8Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, marca POETT $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.888 $ 10.888
Total Neto $ 76.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.564
TOTAL OC $ 91.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.