Orden de Compra. Nº
1841-23-SE10
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Materiales de aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1841-23-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-03-2010
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1841-6-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Regional XII Región
Razón Social
Servicio Nacional de Menores
R.U.T.
61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra
JOSE MARIA BETELU 041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio Nacional de Menores
R.U.T.
61.008.000-6
Dirección de Facturación
Ignacio Carrera Pinto N° 832
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
14564,45
Dirección de Envío de la Factura
Ignacio Carrera Pinto N° 832
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SAGALCOM SOLUCIONES
Razón Social
MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL
R.U.T.
12.542.479-1
Sucursal
SAGALCOM SOLUCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
20
Unidad no definida
PAQUETE DE 8 ROLLOS PAPEL HIGIENICO, marca FAVORITA
$ 2.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.680
$ 41.680
14111703
Toallas de papel
20
Unidad no definida
PAQUETES DE 2 ROLLOS TOALLA PAPEL, marca NOVA
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.060
53131608
Jabones
5
Unidad no definida
JABON DE GLICERINA NEUTRO DE 1 LT.
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.060
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad no definida
LAVALOZA QUIX DE 500ML.
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.984
$ 1.984
47131830
Productos de limpieza de muebles
2
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES VIRGINIA DE 500CC.
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.740
$ 2.740
47131824
Productos de limpieza de ventanas
1
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS, marca OSSO 250 cc.
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 731
$ 731
12141901
Cloro Cl
2
Unidad no definida
CLORO, marca CLORINDA de 1 lt.
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad no definida
LIMPIADOR UNIVERSAL DE SUPERFICIES, marca CIF
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320
$ 2.320
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
2
Unidad no definida
CERA PARA PISO ROJO, marca OSSO 420ml.
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 992
$ 992
12191501
Solventes aromáticos
8
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, marca POETT
$ 1.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.888
$ 10.888
Total Neto
$ 76.655
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.564
TOTAL OC
$ 91.219
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.