Orden de Compra. Nº1845-437-SE17 "VESTUARIO, NIÑOS/AS PROG FAE LOS ANGELES"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1845-437-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2017
Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO, NIÑOS/AS PROG FAE LOS ANGELES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1845-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional VIII Región
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra MAIPÚ Nº 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Maipu Nº 999
Comuna Concepción
Impuesto 799852,10081
Dirección de Envío de la Factura Maipu Nº 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DEL PAGO DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA

SE PAGARA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA , UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL Y RECEPCIONADO TODOS LOS ARTICULOS Y/O SERVICIOS A PLENA Y TOTAL CONFORMIDAD POR PARTE DEL SENAME,Y UNA VEZ QUE SE HUBIEREN EMITIDO Y RECEPCIONADO  LAS RESPECTIVAS NOTAS DE CREDITO SI ES QUE EXISTIERAN

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FELIX SAID
Razón Social GABRIELA AURELICIA CARPO CUBILLOS
R.U.T. 8.020.676-3
Sucursal FELIX SAID
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario1Unidad1/ 30 CU PILUCHO O BODY $5.033,613 $151.008,403 2/ 30 CU BALERINAS $3.352,941 $100.588,235 3/ 50 PARES CALCETINES $1.420,168 $71.008,403 4/ 50 CU CUADROS $1.588,235 $79.411,765 5/ 50 CU CALZONCILLO $1.588,235 $79.411,765 6/ 20 CU PIJAMAS $7.554,622 $151.092,437 7/ 30 CU CAMISETA -POLERAS MANGA LARGA $6.714,286 $201.428,571 8/ 30 CU POLERAS MANGA CORTA $5.873,950 $176.218,487 9/ 20 CU BABEROS $831,933 $16.638,655 10/ 20 CU PANTALON DE BUZO $8.394,958 $167.899,160 11/ 20 CU POLERON DE BUZO $12.596,639 $251.932,773 12/ 10 CU JEANS -PANTALON DE TELA $12.596,639 $125.966,387 13/ 10 CU SUETER-CHALECO $10.915,966 $109.159,664 14/ 30 PARES ZAPATO O ZAPATILLAS $22.680,672 $680.420,168 15/ 20 CU CHAQUETA-CASAKA $24.361,345 $487.226,891 16/ 30 SET SET DE TOALLAS $10.915,966 $327.478,992 17/ 10 CU CUBRECAMA $16.798,319 $167.983,193 18/ 10 CU CUBRECAMA PARA CUNA $12.596,639 $125.966,387 19/ 20 CU SABANAS $10.915,966 $218.319,328 20/ 20 CU SABANAS DE CUNA $8.394,958 $167.899,160 21/ 10 CU FRAZADAS $14.277,311 $142.773,109 22/ 10 CU FRAZADAS PARA CUNA $12.596,639 $125.966,387 23/ 10 CU MANTA $8.394,958 $83.949,580   $ 4.209.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.209.748 $ 4.209.748
Total Neto $ 4.209.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 799.852
TOTAL OC $ 5.009.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.