Orden de Compra. Nº1846-45-CM17 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO TP DE QUILLOTA"
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería Provincial de Quillota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1846-45-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO TP DE QUILLOTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería Provincial de Quillota
Razón Social Tesorería Provincial de Quillota
R.U.T. 60.805.330-1
Dirección de Unidad de Compra Bdo. OHiggins 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería Provincial de Quillota
R.U.T. 60.805.330-1
Dirección de Facturación Bdo. OHiggins 320
Comuna Quillota
Impuesto 73165,7529
Dirección de Envío de la Factura Bdo. OHiggins 320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
SILICONA TEAM AUTOMOVIL SPRAY 400 CC 15 (211904) SILICONA TEAM AUTOMOVIL SPRAY 400 CC 211904(211904) SILICONA TEAM AUTOMOVIL SPRAY 400 CC ; Código: Z464671;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.780 $ 24.780
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas12 (975044) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 360 CC UNIDAD 990044(975044) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 360 CC UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.668 $ 28.668
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel15 (975201) TOALLA DE PAPEL SUITE JUMBO EXTRA BLANCO 280 M 2 ROLLOS 990201(975201) TOALLA DE PAPEL SUITE JUMBO EXTRA BLANCO 280 M 2 ROLLOS; Código: Z285933;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.720 $ 138.720
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes50 (975327) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL AROMA POTPOURRI 360 CC 990327(975327) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL AROMA POTPOURRI 360 CC ; Código: Z274323;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.900 $ 64.900
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos50 (1214391) DESINFECTANTE PATO PURIFIC WC PASTILLAS AZUL 3X2 3 UNIDADES 1239891(1214391) DESINFECTANTE PATO PURIFIC WC PASTILLAS AZUL 3X2 3 UNIDADES; Código: Z401145;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.950 $ 129.950
Total Neto $ 387.018
Descuento $ 1.935
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.166
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 458.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.