|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1847-32-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
13-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo vehículo. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Tesorería Provincial de Chiloé |
|
Razón Social |
Tesorería Provincial de Chiloé
|
|
R.U.T. |
60.805.024-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ohiggins S/N Edif. Gobernación - Castro |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Tesorería Provincial de Chiloé
|
|
R.U.T. |
60.805.024-8 |
|
Dirección de Facturación |
Ohiggins S/N Edif. Gobernación - Castro |
|
Comuna |
Castro
|
|
Impuesto |
25992 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins S/N Edif. Gobernación - Castro |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-11-2017 |
|
|
|
Proveedor |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SALFA SUR LTDA |
|
Razón Social |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SALFA SUR LTDA
|
|
R.U.T. |
86.906.100-k |
|
Sucursal |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SALFA SUR LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111808 2239-10-LP14
| Arriendo de vehículos | 4 | | (1119091) ARRIENDO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CC 2.5D DAB ABS VALOR DIARIO 1139091 | (1119091) ARRIENDO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CC 2.5D DAB ABS VALOR DIARIO; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 34.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 136.800
|
$ 136.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 136.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.992
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 162.792
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.