Orden de Compra. Nº1851-102-SE10 "Aumento 30% material suministro acopiado"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1851-102-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Aumento 30% material suministro acopiado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1851-37-R110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Vialidad - VII Region - Provincia de Cauquenes
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Catedral 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Catedral 640
Comuna Cauquenes
Impuesto 720594
Dirección de Envío de la Factura Catedral 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ingel
Razón Social INGEL S A
R.U.T. 96.696.880-k
Sucursal ingel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava774Metro CúbicoMaterial GranularMaterial Granular $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.792.600 $ 3.792.600
Total Neto $ 3.792.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 720.594
TOTAL OC $ 4.513.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.