Orden de Compra. Nº1851-109-SE18 "Convenio mecánico Vialidad Cauquenes."
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1851-109-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-09-2018
Nombre de la Orden de Compra Convenio mecánico Vialidad Cauquenes.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1851-32-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Vialidad - VII Region - Provincia de Cauquenes
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Catedral 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Catedral 640
Comuna Cauquenes
Impuesto 165319
Dirección de Envío de la Factura Catedral 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor keli
Razón Social JUAN GERARDO DURAN DIAZ
R.U.T. 5.352.347-1
Sucursal keli
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1UnidadSE EFECTUARON LAS SIGUIENTES MANTENCIONES Y REPARACIONES MECÁNICAS, SEGÚN DETALLE DE PRESUPUESTO N°000694 - N°000695 -N°000696 - N°000697 - N°000698 – N°00699 – N°000700 – N°000701 – N°000701 – N°000702 – N°000703 – N°000704 Y EE.PP FEMN N°55171. 7J-CTVW-638 7J-CPMB-797 7J-KDCH-1122 7J-CTVW-638 7J-CTFR-950 7J-CNMB-836 7J-CPMB-797 7J-CTVW-638 7J-PEJC-114 7J-CTFR-943 7J-DMMA-250 mantenciones y reparaciones mecánicas y maestranza $ 870.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.100 $ 870.100
Total Neto $ 870.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.319
TOTAL OC $ 1.035.419


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.