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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1857-21-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 1857-21-COT24 - Dipticos - Tripticos y Pendones |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL
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R.U.T. |
72.443.600-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Diego Portales N° 2000 piso 4 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
125970 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Diego Portales N° 2000 piso 4 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-12-2024 |
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Proveedor |
FESAN LTDA. IMPRESORES |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA
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R.U.T. |
79.769.800-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FESAN LTDA. IMPRESORES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82141502
| Diseño gráfico | 1500 | Unidad | Confección de dipticos y tripticos segun lo detallado en los terminos de referencia adjuntos | |
$ 330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 495.000
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$ 495.000
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 3 | Unidad | Confección de 3 Pendones según las dimensiones detalladas en los Términos de referencia adjuntos | |
$ 56.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.000
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$ 168.000
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Total Neto
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$ 663.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.970
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$ 788.970
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.