Orden de Compra. Nº1859-174-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1859-5-L115"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1859-174-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1859-5-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1859-5-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra X Región - Provincial Osorno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rosas 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Martinez de Rosas 430
Comuna Osorno
Impuesto 431097,46
Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rosas 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL Y SERVICIOS AUTOMOTRICES ARAUCO LIMITADA
Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS AUTOMOTRICES ARAUCO LIMITADA
R.U.T. 77.057.960-0
Sucursal COMERCIAL Y SERVICIOS AUTOMOTRICES ARAUCO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73161605
Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor1UnidadCambios de aceite, motor, caja cambio, diferencial delantero, trasero.Se otorgara un 20% en el total de cada factura $ 528.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.847 $ 528.847
73161605
Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor1Unidadcambio amortiguadores, rotulas, tren delantero, afinamiento, mazas, revisión general motor...Se otorgara un 20% en el total de cada factura $ 1.740.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740.087 $ 1.740.087
Total Neto $ 2.268.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 431.097
TOTAL OC $ 2.700.031


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.