Orden de Compra. Nº1859-33-SE19 "Agua Mineral y raciones terreno Para Brigadas DEPRIF"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1859-33-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Agua Mineral y raciones terreno Para Brigadas DEPRIF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1859-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra X Región - Provincial Osorno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rosas 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Martinez de Rosas 430
Comuna Osorno
Impuesto 244254,5
Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rosas 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE
Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ
R.U.T. 7.201.274-7
Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral650Unidad650 Unidades de Agua Mineral C/Gas Cachantun 500cc, Brigadas DEPRIF Osorno.  $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.200 $ 356.200
50221202
Cereales en barra250Unidad250 Uni de Cereal Bar Costa, Brigadas DEPRIF Osorno.  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250
50192110
Nueces o frutos secos200Unidad200 Uni de Frutos Secos de Seleccion 80grs, Brigadas DEPRIF Osorno.  $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.600 $ 287.600
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate200Unidad200 Uni de Chocolate Golden Nuss Ambrisoli 120grs, Brigadas DEPRIF Osorno.  $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000
50181909
Galletas saladas200Unidad200 Uni de Galletas Cricket Salada 78grs, Brigadas DEPRIF Osorno.  $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800
50202309
Bebida energética o deportiva350Unidad350 Uni de Gatorate 750cc, Brigadas DEPRIF Osorno.  $ 982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.700 $ 343.700
Total Neto $ 1.285.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 244.254
TOTAL OC $ 1.529.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.