|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1860-223-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
21-11-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADOS ACTIVIDADES DE PREVENCION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1037-41-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Nacional Forestal - CONAF
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
GAMBOA 424 |
|
Comuna |
Castro
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GAMBOA 424 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-11-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Buses San Cristobal |
|
Razón Social |
FERMIN BAUTISTA OYARZUN VARGAS
|
|
R.U.T. |
12.760.824-5 |
|
Sucursal |
Buses San Cristobal |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 6 | Unidad | Arriendo de minibus Chiloé/ Traslados de Alumnos diferentes Escuelas a PNCH, actividades de Prevención de Incendios Forestales. | |
$ 140.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 840.000
|
$ 840.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 840.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 840.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.