Orden de Compra. Nº1860-67-AG25 "MATERIALES MANTENIMIENTO PARA PARQUE NACIONAL CHILOÉ E ISLOTE PUÑIHUIL"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1860-67-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO PARA PARQUE NACIONAL CHILOÉ E ISLOTE PUÑIHUIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra X Región - Provincial Chiloé
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 149 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación GAMBOA 424
Comuna Castro
Impuesto 689177,69
Dirección de Envío de la Factura GAMBOA 424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-08-2025
TítuloDescripción
Entrega en parque Nacional Chiloé sector chanquin, comuna de ChonchiSe solicita realizar la entrega en parque Nacional Chiloé sector Chanquin, comuna de Chonchi
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GESCOM SPA
Razón Social INVERSIONES GESCOM SPA
R.U.T. 76.435.154-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GESCOM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191506
Raticidas2Unidad2 unidades de veneno para ratones Klerat pellet (500 gr).  $ 10.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.860 $ 21.860
27113201
Conjuntos generales de herramientas1Kit1 kit instalación de baño, referencia en el documento adjunto.  $ 14.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.865 $ 14.865
41114201
Cintas de medir1Unidad1 cinta huincha de medir métrica de acero 50 metros, referencia en el dcto adjunto.  $ 29.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.742 $ 29.742
12352310
Siliconas4Unidad4 unidades de silicona TRANSPARENTE para sellar ventanas.  $ 2.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.872 $ 9.872
30181504
Lavamanos4Unidad4 monomando lavamanos cromada  $ 11.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.560 $ 47.560
30103605
Tablas de madera100UnidadMADERA PINO IMPREGANADO 2" X 3 " X 3.20 MTS  $ 2.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.500 $ 296.500
30103605
Tablas de madera220UnidadMADERA PINO IMPREGNADO 2"X8"X3.20 MTS  $ 7.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.743.060 $ 1.743.060
30103605
Tablas de madera100UnidadMADERA PINO IMPREGNADO 2"X 4" X3.20 MTS  $ 4.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.900 $ 475.900
30103605
Tablas de madera60UnidadMADERA PINO IMPREGNADO 1"X3"X3.20 MTS  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.980 $ 115.980
30102904
Postes de madera60UnidadPOLINES IMPREGNADO DE 4" A 5" 2.40 MTS  $ 5.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.520 $ 359.520
30103605
Tablas de madera76UnidadMADERA DE PISO TERRAZA IMPREGNADO 1,5"X 5"X 3,20 MTS  $ 6.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.392 $ 512.392
Total Neto $ 3.627.251
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 689.178
TOTAL OC $ 4.316.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.