Orden de Compra. Nº1862-114-SE11 "SERV. PUBLICIDAD EN LA DD.RR. VALPARAISO"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1862-114-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-08-2011
Nombre de la Orden de Compra SERV. PUBLICIDAD EN LA DD.RR. VALPARAISO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subgerencia de Comunicaciones
Razón Social - - -
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Moneda 921, Oficina 316
Comuna Santiago Centro
Impuesto 11400
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Oficina 316
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor semanario impacto
Razón Social CLAUDIO PATRICIO HEINE SALINAS
R.U.T. 5.847.722-2
Sucursal semanario impacto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101905
Avisos en prensa impresa1Unidad no definida SERV. AVISAJE SEMANARIO IMPACTO SEGUN COT. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 60.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.400
TOTAL OC $ 71.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.