Orden de Compra. Nº1862-67-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1862-2-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1862-67-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1862-2-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1862-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subgerencia de Comunicaciones
Razón Social - - -
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Moneda 921, Oficina 316
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1596570
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Oficina 316
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Requisitos para recepción de Facturas.

La Factura debe ser emitida a nombre de CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, RUT N° 60.706.000-2, con el domicilio de calle MONEDA 921, CIUDAD DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA.

 

Para los efectos del artículo 3° de la Ley N° 19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, CORFO tendrá un plazo de 30 días corridos, contados desde la recepción de las respectivas facturas, “para reclamar en contra de su contenido'', como asimismo que "previo al pago, la adjudicataria deberá entregar a CORFO el cuadruplicado cobro ejecutivo cedible de la factura, para inutilizarlo".

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Menssage
Razón Social MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA
R.U.T. 5.927.451-1
Sucursal Menssage
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios1UnidadQue la Corporación requiere contratar la adquisición de material promocional para eventos y ferias, con el objeto de posicionar la imagen y marca CORFO. Se adjunta resolución.   $ 8.403.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.000 $ 8.403.000
Total Neto $ 8.403.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.596.570
TOTAL OC $ 9.999.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.