Orden de Compra. Nº1866-90-CM18 "compra de guantes "
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1866-90-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra compra de guantes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, oficina 338, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Moneda 921, Of. 305
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1857
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Of. 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores6 (964309 )GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE SUPERVISOR CABRITILLA ESTÁNDAR 981368(964309) GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE SUPERVISOR CABRITILLA ESTÁNDAR; Código: Z408914; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.774 $ 9.774
Total Neto $ 9.774
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.857
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 11.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.