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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1867-11348-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-09-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra desde 1867-11115-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1867-11115-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Movilización Nacional - DGMN
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R.U.T. |
61.110.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Vergara 262 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
370500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vergara 262 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Graficenter |
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Razón Social |
VISSION S A
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R.U.T. |
96.729.030-0 |
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Sucursal |
Graficenter |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 65 | Unidad | | PENDONES DE 0.90 X 1.80 CMS., SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.950.000
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$ 1.950.000
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Total Neto
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$ 1.950.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 370.500
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$ 2.320.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.