Orden de Compra. Nº1867-124-SE24 "INSUMOS COMPUTACIONALES 1867-26-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1867-124-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES 1867-26-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1867-26-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
R.U.T. 61.110.000-0
Dirección de Unidad de Compra Vergara 262
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1239 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
R.U.T. 61.110.000-0
Dirección de Facturación Vergara 262
Comuna Santiago
Impuesto 2904401,75
Dirección de Envío de la Factura Vergara 262
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor todoclick
Razón Social COMERCIALIZADORA TODOCLICK SPA
R.U.T. 76.977.985-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal todoclick
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner18UnidadTÓNER MARCA HP O EQUIVALENTE 81X NEGRO ORIGINAL RENDIMIENTO MÍNIMO 25.000 PÁGINAS.HP TÓNER HP 81X NEGRO RENDIMIENTO 25000 PÁGINAS. DESPACHO: 1 DÍA HABIL. GARANTÍA 13 MESES $ 321.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.791.572 $ 5.791.572
44103103
Tóner23UnidadTÓNER MARCA HP O EQUIVALENTE CF 280X ORIGINAL– RENDIMIENTO MÍNIMO 6.900 PÁGINAS. HP CF280X 80x Black Toner. DESPACHO: 1 DÍA HABIL. GARANTÍA 13 MESES $ 195.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.503.492 $ 4.503.492
44103103
Tóner14UnidadTONER MARCA 58A NEGRO HP O EQUIVALENTE ORIGINAL– RENDIMIENTO MÍNIMO 3.000 PÁGINAS.HP TÓNER HP 58A NEGRO RENDIMIENTO 3000 PÁGINAS. DESPACHO: 1 DÍA HABIL. GARANTÍA 13 MESES $ 108.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.516.382 $ 1.516.382
44103103
Tóner5UnidadTÓNER MARCA XEROX O EQUIVALENTE PHASER 4600/4620 NEGRO ORIGINAL 106R01536, RENDIMIENTO MÍNIMO 30.000 PÁGINAS.106R01536 Sold Toner P Phaser-46004620 XEROX. DESPACHO: 1 DÍA HABIL. GARANTÍA 13 MESES $ 272.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.364.160 $ 1.364.160
44103103
Tóner13UnidadTONER HP 26X NEGRO ORIGINAL- RENDIMIENTO MÍNIMO 9.000 PÁGINAS.HP Toner 26X LaserJet CF226X. DESPACHO: 1 DÍA HABIL. GARANTÍA 13 MESES $ 162.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.110.719 $ 2.110.719
Total Neto $ 15.286.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.904.402
TOTAL OC $ 18.190.727


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.