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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1867-277-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PASAJE INTERNACIONAL GINEBRA (SOL.ADQ. N°4108/246) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1867-73-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
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R.U.T. |
61.110.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Vergara 262 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vergara 262 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TURISMO KAYLU |
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Razón Social |
TURISMO KAYLU SPA
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R.U.T. |
79.871.330-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TURISMO KAYLU |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131517
| Seguro de viaje | 2 | Unidad no definida | seguro de asistencia en viaje para el personal de la DGMN. | seguro de asistencia en viaje para el personal de la DGMN. |
$ 68.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.360
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$ 136.360
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 2 | Unidad | Servicio de suministro de pasajes internacionales | Servicio de suministro de pasajes internacionales |
$ 2.917.130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.834.260
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$ 5.834.260
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Total Neto
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$ 5.970.620
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 5.970.620
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.