Orden de Compra. Nº1867-339-AG25 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1867-339-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
R.U.T. 61.110.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2588 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
R.U.T. 61.110.000-0
Dirección de Facturación Vergara 262
Comuna Santiago
Impuesto 640338
Dirección de Envío de la Factura Vergara 262
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DELMAR CHILE SPA
Razón Social DELMAR CHILE SPA
R.U.T. 77.879.905-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DELMAR CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131620
Perfumes o colonias o fragancias100UnidadRepuesto Aromas (gladen) 100 unidades  $ 4.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.700 $ 449.700
14111703
Toallas de papel400UnidadToalla Desinfectantes (40 un) 400 unidades  $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.600 $ 873.600
11162108
Tejido o tela de malla metálica100UnidadVirutilla gruesa olla 100  $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.300 $ 17.300
11162108
Tejido o tela de malla metálica50UnidadVirutilla gruesa piso 50 unidades  $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200
60121205
Pastillas de témpera500Unidadpastilla baño 500 unidades  $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
12181502
Ceras naturales200Unidadcera spray auto 200 unidades  $ 1.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.200 $ 329.200
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción50UnidadJabón mecánico 5 lts 50 unidades  $ 4.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
42151637
Sarros dentales50UnidadSaca Sarro 5 lts 50 unidades  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos50UnidadDetergente industrial 5 lts 50 unidades  $ 10.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.800 $ 507.800
44102903
Limpiadores de cintas200UnidadRenovador auto goma 200 unidades  $ 1.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.200 $ 329.200
12352310
Siliconas200UnidadSilicona auto 200 unidades  $ 1.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.200 $ 329.200
Total Neto $ 3.370.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 640.338
TOTAL OC $ 4.010.538


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.