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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1867-5-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Movilización Nacional - DGMN
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R.U.T. |
61.110.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Vergara 262 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
794808 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vergara 262 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Impresora Printer S.A. |
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Razón Social |
IMPRESORA PRINTER SA
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R.U.T. |
83.379.400-0 |
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Sucursal |
Impresora Printer S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 4000 | | (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 | (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(162)
; SERVICIO POR $ 1000(1)
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$ 1.162,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.648.000
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$ 4.648.000
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Total Neto
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$ 4.648.000
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Descuento
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$ 464.800
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 794.808
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.978.008
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.