Orden de Compra. Nº1867-512-CM18 "ELEMENTOS DE SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Movilización Nacional - DGMN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1867-512-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN
Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN
R.U.T. 61.110.000-0
Dirección de Unidad de Compra Vergara 262
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1941 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN
R.U.T. 61.110.000-0
Dirección de Facturación Vergara 262
Comuna Santiago Centro
Impuesto 43958
Dirección de Envío de la Factura Vergara 262
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
R.U.T. 86.887.200-4
Sucursal apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
2239-10-LP12
Enrejado de hierro20 (989725 )PROTECCION SECURITY FAJA LUMBAR UNIDAD 1006782(989725) PROTECCION SECURITY FAJA LUMBAR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
46181707
2239-10-LP12
Piezas de pantalla facial o accesorios1 (960661 )PROTECTOR FACIAL 3M PELTOR AUDITIVA TIPO FONO DE CINTILLO H6A/OPTIME 95 CAJA X 10 UNIDADES 977661(960661) PROTECTOR FACIAL 3M PELTOR AUDITIVA TIPO FONO DE CINTILLO H6A/OPTIME 95 CAJA X 10 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 76.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.400 $ 76.400
60121243
2239-10-LP12
Cotonas de pintor8 (959484 )COTONA VICSA POPLIN TALLA L 976484(959484) COTONA VICSA POPLIN TALLA L; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores8 (1356581 )GUANTES DE SEGURIDAD NINJA DUKE N 9 1383049(1356581) GUANTES DE SEGURIDAD NINJA DUKE N 9; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.560
46181704
2239-10-LP12
Cascos de protección8 (960360 )CASCO MSA V-GARD UNIDAD 977360(960360) CASCO MSA V-GARD UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
Total Neto $ 231.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.958
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 275.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.