Orden de Compra. Nº1867-532-CM18 "compra materiales "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Movilización Nacional - DGMN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1867-532-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2018
Nombre de la Orden de Compra compra materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN
Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN
R.U.T. 61.110.000-0
Dirección de Unidad de Compra Vergara 262
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7593 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN
R.U.T. 61.110.000-0
Dirección de Facturación Vergara 262
Comuna Santiago Centro
Impuesto 30946
Dirección de Envío de la Factura Vergara 262
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES
R.U.T. 8.112.942-8
Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
2239-10-LP12
Aleación ferrosa3 (959982 )FIERRO REDONDO GERDAU AZA ESTRIADO A-63 10 MM 6 M 976982(959982) FIERRO REDONDO GERDAU AZA ESTRIADO A-63 10 MM 6 M; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
23171502
2239-10-LP12
Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas6 (980754 )SOLDADURA INDURA 3/32 PUNTO AZUL UNIDAD 996157(980754) SOLDADURA INDURA 3/32 PUNTO AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.640 $ 20.640
30102301
2239-10-LP12
Perfiles de aleaciones ferrosas6 (1024885 )PERFIL TUBULAR REDONDO CINTAC PERFIL TUBULAR REDONDO 2 1/2 X 3MM 1044947(1024885) PERFIL TUBULAR REDONDO CINTAC PERFIL TUBULAR REDONDO 2 1/2 X 3MM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.960 $ 135.960
Total Neto $ 164.520
Descuento $ 1.645
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.946
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 193.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.