Orden de Compra. Nº1867-549-SE14 "arriendo fotocopiadora"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Movilización Nacional - DGMN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1867-549-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2014
Nombre de la Orden de Compra arriendo fotocopiadora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN
Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN
R.U.T. 61.110.000-0
Dirección de Unidad de Compra Vergara 262
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN
R.U.T. 61.110.000-0
Dirección de Facturación Vergara 262
Comuna Santiago
Impuesto 85650,1
Dirección de Envío de la Factura Vergara 262
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Blaschke & Cia Ltda.
Razón Social BLASCHKE & GRACIA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.749.510-0
Sucursal Blaschke & Cia Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras5Unidad no definida2. El precio de dicha contratación asciende a la suma mensual por arriendo de fotocopiadora de 2,5 UF (dos coma cinco Unidades Fomento) más IVA, y a $30.000 (treinta mil pesos) más IVA, por la cantidad de 3000 copias mensuales. Valores, que ascienden a una suma mensual aproximada de $90.158 (noventa mil ciento cincuenta y ocho pesos) más IVA. El valor de la Unidad de Fomento será, el estimado al momento de la emisión de la factura correspondiente. La cual será pagada en el plazo de treinta días contados desde su recepción, conforme las normas establecidas para el sector público.   $ 90.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.790 $ 450.790
Total Neto $ 450.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.650
TOTAL OC $ 536.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.