Orden de Compra. Nº1867-581-SE15 "TD. FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Movilización Nacional - DGMN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1867-581-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2015
Nombre de la Orden de Compra TD. FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN
Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN
R.U.T. 61.110.000-0
Dirección de Unidad de Compra Vergara 262
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN
R.U.T. 61.110.000-0
Dirección de Facturación Vergara 262
Comuna Santiago
Impuesto 68462,51
Dirección de Envío de la Factura Vergara 262
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Blaschke & Cia Ltda.
Razón Social BLASCHKE & CIA.LIMITADA
R.U.T. 77.749.510-0
Sucursal Blaschke & Cia Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definida pago del sobre consumo realizado en el mes de agosto $ 360.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.329 $ 360.329
Total Neto $ 360.329
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.463
TOTAL OC $ 428.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.