Orden de Compra. Nº1870-137-SE13 "ADQUISICIÓN DE PENDRIVES"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1870-137-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PENDRIVES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1870-3-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Regional de Valparaiso
Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra 8 Norte 580, Viña del Mar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación 5 Norte N°901
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1828560
Dirección de Envío de la Factura 5 Norte N°901
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Promotek
Razón Social Promotech Spa
R.U.T. 76.276.525-k
Sucursal Promotek
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash2000UnidadADQUISICIÓN DE PENDRIVES  $ 4.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.624.000 $ 9.624.000
Total Neto $ 9.624.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.828.560
TOTAL OC $ 11.452.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.