Orden de Compra. Nº1870-45-CM15 "Cuaderno Corporativo"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1870-45-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2015
Nombre de la Orden de Compra Cuaderno Corporativo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Regional de Valparaiso
Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra 8 Norte 580, Viña del Mar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación 5 Norte N°901
Comuna Viña del Mar
Impuesto 213864
Dirección de Envío de la Factura 5 Norte N°901
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. Grafica Donoso, Insunza y Cia Ltda.
Razón Social SOC GRAFICA DONOSO INSUNZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.533.720-6
Sucursal Soc. Grafica Donoso, Insunza y Cia Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
2239-10-LP10
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Total Neto $ 1.125.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.864
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.339.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.