Orden de Compra. Nº1870-65-SE12 "CONTRATACIÓN DE PEDRO PELLUCO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1870-65-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2012
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE PEDRO PELLUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernatur V Región
Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra 8 Norte 580, Viña del Mar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación 5 Norte N°901
Comuna Viña del Mar
Impuesto 88888,8888888889
Dirección de Envío de la Factura 5 Norte N°901
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO CESAR FUENTES SANDOVAL
Razón Social JULIO CESAR FUENTES SANDOVAL
R.U.T. 8.024.986-1
Sucursal JULIO CESAR FUENTES SANDOVAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141514
Servicios socioculturales1Unidad no definida   $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 88.889
TOTAL OC $ 888.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.