Orden de Compra. Nº1872-23-SE10 "Servicio de fotocopiados"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1872-23-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-07-2010
Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiados
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1872-1-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernatur VII Región
Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente 1150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación 1 Oriente #1150, piso 4
Comuna Talca
Impuesto 4856,4
Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente #1150, piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERONICA DEL CARMEN QUINTANILLA SERRANO
Razón Social VERONICA DEL CARMEN QUINTANILLA SERRANO
R.U.T. 7.898.739-1
Sucursal VERONICA DEL CARMEN QUINTANILLA SERRANO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1420Unidad no definidaFotocopiasFotocopias $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.560
Total Neto $ 25.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.856
TOTAL OC $ 30.416


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.