Orden de Compra. Nº1873-101-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1873-4-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1873-101-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1873-4-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1873-4-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernatur VIII Región
Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE SERRANO N° 537
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación CALLE SERRANO N° 537
Comuna Concepción
Impuesto 1117561
Dirección de Envío de la Factura CALLE SERRANO N° 537
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcolor Ltda.
Razón Social MARCOLOR,COMUNICACIONES Y DISENO LIMITADA
R.U.T. 76.502.780-2
Sucursal Marcolor Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria1Unidad   $ 5.881.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.881.900 $ 5.881.900
Total Neto $ 5.881.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.117.561
TOTAL OC $ 6.999.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.