Orden de Compra. Nº1875-122-SE10 "SERV. COFFE BREAK TALLER CULTURA Y CONCIENCIA TUR "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1875-122-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-11-2010
Nombre de la Orden de Compra SERV. COFFE BREAK TALLER CULTURA Y CONCIENCIA TUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernatur X Región Valdivia
Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 181
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N°260
Comuna Valdivia
Impuesto 13579,4121
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEL SUR ROPA EMPRESAS
Razón Social VICTOR ALFONSO REBOLLEDO ALVAREZ
R.U.T. 10.817.847-7
Sucursal DEL SUR ROPA EMPRESAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1Unidad no definida   $ 71.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.471 $ 71.471
Total Neto $ 71.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.579
TOTAL OC $ 85.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.