Orden de Compra. Nº1875-184-CM16 "ADQ. MATERIALES OFICINA PROGRAMA TURISMO FAMILIAR, SERNATUR LOS RIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1875-184-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES OFICINA PROGRAMA TURISMO FAMILIAR, SERNATUR LOS RIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Regional de Los Rios
Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N°260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N°260
Comuna Valdivia
Impuesto 28772,65
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INV E INMOB CEAAR SOTO Y CIA - ALUMINIOS
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INV E INMOB CEAAR SOTO Y CIA - ALUMINIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores20 (1006017) LÁPIZ UNIBALL UB-157 AZUL UNIDAD 1024017(1006017) LÁPIZ UNIBALL UB-157 AZUL UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.120 $ 21.120
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso20 (1006569) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO UNIDAD 1024569(1006569) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso20 (1006579) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75GR ALBURA 90-95% UNIDAD 1024579(1006579) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75GR ALBURA 90-95% UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.540 $ 55.540
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector11 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.030 $ 8.030
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones10 (1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732(1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720
44121708
2239-4-LP14
Marcadores25 (1007741) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE UNIDAD 1025741(1007741) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.350 $ 8.350
44121708
2239-4-LP14
Marcadores25 (1007742) DESTACADOR ISOFIT TB AMARILLO UNIDAD 1025742(1007742) DESTACADOR ISOFIT TB AMARILLO UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.275 $ 7.275
Total Neto $ 151.435
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.773
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 180.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.