|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1875-189-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición materiales Programa SIGO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
|
|
R.U.T. |
60.704.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N°260 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
109,44 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N°260 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INV E INMOB CEAAR SOTO Y CIA - ALUMINIOS |
|
Razón Social |
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
|
|
R.U.T. |
78.471.650-3 |
|
Sucursal |
INV E INMOB CEAAR SOTO Y CIA - ALUMINIOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121109 2239-4-LP14
| Blocs de dibujo | 1 | | (1007128) BLOCK DE APUNTES COLÓN ESCOLAR ESPIRAL 7MM UNIDAD 1025128 | (1007128) BLOCK DE APUNTES COLÓN ESCOLAR ESPIRAL 7MM UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 576,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 576
|
$ 576
|
|
|
Total Neto
|
$ 576
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 109
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 685
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.